#Бухгалтерский учет и аудит

Альбина Ким

БАЛАНС-ЭКСПЕРТ

Ответы эксперта:


Виктор спрашивает:

Здравствуйте! Открываем ИП, производство стройматериалов. Сориентируйте, какую выбрать систему налогообложения и сколько будет стоить ведение
бухгалтерии?


Ответ эксперта:

Сложно по одному виду деятельности порекомендовать систему налогообложения. Важно понимать кто будет вашими контрагентами - это физ.лица, юридические лица (магазины). Консультация по выбору системы налогообложения у нас бесплатна. Вы можете придти к нам в офис и наш специалист вас проконсультирует. Обязательно предварительно договорится о встрече, чтобы наш специалист мог располагать временем для проведения консультации. Телефон 89273294699. Так же мы часто проводим бизнес завтраки по разным налоговым тематикам, возможно Вам (так как вы на ОСНО работаете) может быть интересно их посетить. Записаться на бизнес завтрак можно по телефону 89273294699


Елена спрашивает:

Подскажите, пожалуйста, как поступить, если за второй квартал по налогу на прибыль была неправильно заполнена декларация и исчислен налог, но задолженности не возникло, т.к. была переплата по налогу?


Ответ эксперта:

Здравствуйте, Елена. Сформировать правильную декларацию и сдать корректировочный отчет. С учетом того, что на лицевом счете в ИФНС переплата пеней не начисляются.


Олеся спрашивает:

Хотим сделать платеж – пожертвование в некоммерческую организацию, которая занимается благотворительностью. Как правильно это отразить в отчетности ООО на ОСНО.


Ответ эксперта:

Добрый день, Олеся.
Д91.02 К51
Пожертвования при расчете налога на прибыль не учитываются.


Эльза спрашивает:

Здравствуйте. Как правильно пересчитать налог на прибыль при выявлении расходов, относящихся к прошлому периоду?


Ответ эксперта:

Здравствуйте, Эльза. Необходимо сдать корректировочный отчет за соответсвующий период.


Валентина спрашивает:

Добрый день. У меня такой вопрос. Что делать, если в годовой декларации по налогу отражена прибыль, а в годовой отчётности по бухгалтерии убыток? Что делать и как переносить этот убыток на следующий год?


Ответ эксперта:

Добрый день. Если это ошибка, то сдать уточненную декларацию по налогу на прибыль. Убыток переносится равными долями в течении 10 лет, т.е. часть убытка принимается в течении 10-ти лет в расходах при налогообложении прибыли. Но если разница возникла из-за расходов, не применяемых в целях налогообложения, то убыток не переносится.


Айрат спрашивает:

Можете помочь с возмещением убытков от ИФНС? Как начать процесс?


Ответ эксперта:

Здравствуйте, Айрат. Возмещение убытков от ИНФС не занимаемся. Рекомендую обратиться в юридическую компанию.


Без подписи спрашивает:

Здравствуйте, Регина! Было снято помещение под офис 50 кв.метров, но договор расторгли через месяц, какую сумму нужно будет выплатить по НД и будут ли другие выплаты по этому помещению, если оно не было использовано?


Ответ эксперта:

Добрый день. Для расчета суммы налога необходимо знать систему налогооблажения и сумму арендной платы. Если данное помещение не приносит Вам никакого дохода, то и налог рассчитывать не нужно.


Марат спрашивает:

Здравствуйте. Был приобретён автомобиль для пользования в организацию в начале этого месяца и поставлен на учет. Но по техническим проблемам пришлось снять с учёта в ГИБДД. Вопрос такой, нужно ли рассчитать и уплатить транспортный налог, если машина не была использована в этом месяце?


Ответ эксперта:

Здравствуйте, Марат. Вам необходимо оплатить транспортный налог с момента постановки на учет в ГИБДД и до его снятия.


Ляхатова Алина спрашивает:

Скажите, пожалуйста, как получить вычет на онлайн-кассу?


Ответ эксперта:

Здравствуйте. Написать заявление в ИФНС с приложением подтверждающих документов.


Булгакова Ирина спрашивает:

Здравствуйте, Любовь! Необходимо сделать материальную помощь сотруднице, попавшей в трудную жизненную ситуация. Подскажите, пожалуйста, как проводить эту сумму, облагается ли она налогами (какими)?


Ответ эксперта:

Здравствуйте. Материальная помощь в пределах 4000 руб. в год не облагается налогами. Все что свыше облагается как стандартный доход.


Павел спрашивает:

Здравствуйте! Собираемся отдать часть своих помещений в субаренду. Подскажите, какой нужен для этого оквэд и как это оформляется? У нас ооо на осно и ип на усно. Через кого выгоднее оформлять? Спасибо!


Ответ эксперта:

Здравствуйте. Рекомендуем вам  обратиться к юристам.


Без подписи спрашивает:

Здравствуйте, Любовь! Может ли учредитель выводить в качестве займа на свою личную банковскую карту деньги? И облагается ли эта сумма налогом на прибыль?


Ответ эксперта:

Здравствуйте. Выводить может. Но эти суммы не являются расходами организации, а, следовательно, и налог на прибыль уменьшить на эту сумму нельзя.


Юлия спрашивает:

Здравствуйте, Любовь! Нами оплачивались налоги за организацию от имени директора по квитанциям в Сбербанке. Что нужно написать в ИФНС, чтобы учли налоги?


Ответ эксперта:

Здравствуйте. В ИНФС нужно выяснить сели ли эти платежи на лицевой счет ООО. Если нет, то делать уточнение платежей, бланки есть в ИФНС и прикладывать копии квитанций.


Динар спрашивает:

Добрый вечер! Хотел уточнить применяются ли налоговые каникулы в 2018 году для ООО в Башкортостане?


Ответ эксперта:

Здравствуйте. Нет,  налоговые каникулы в РБ введены только для ИП.


Смирнова Евгения спрашивает:

Любовь, здравствуйте! С прошедшими праздниками! Подскажите, пожалуйста, как правильно рассчитать транспортный налог?


Ответ эксперта:

Здравствуйте. Расчёт зависит от лош/сил транспорта и времени использования. Лош/силы умножаете на ставку по РБ ( они есть на сайте ИФНС) и это будет сумма за год.


Залия спрашивает:

Подскажите, оформляем ИП по упрощенной системе налогов. Если будет ИП плюс еще один официально оформленный работник, то какие налоги я буду платить и буду ли платить пенсионные и за себя и за работника? Или там будет перекрываться эта сумма налогом? Спасибо!


Ответ эксперта:

Здравствуйте. Если ИП берет официально сотрудника, то у него возникает обязанность платить с его з/пл налоги в бюджет и сдавать отчетность. Платить нужно и за себя и за сотрудника!


Сиваева Олеся Георгиевна спрашивает:

Здравствуйте! Как считать налоги с материальной помощи, которая уплачивается сотруднику?


Ответ эксперта:

Здравствуйте. Материальная помощь в размере 4000 руб. в год, не облагается НДФЛ, страховые взносы не начисляются. Свыше 4000 руб. облагается всеми налогами как обычное начисление зпл.


Чистякова Валерия спрашивает:

Здравствуйте! Если налоговая возвращает деньги, то это какая проводка должна быть?


Ответ эксперта:

Здравствуйте. Дебет 51, кредит 68 по тому налогу, по которому ИФНС возвратила денежные средства.


Рустем спрашивает:

Если ИП открыто в июне на УСНО, как высчитать, какую сумму сдавать в ПФР? Кто это считает? Я сама или Пенсионный, налоговая? Может есть какая-то формула?


Ответ эксперта:

Здравствуйте. Это считает Пенсионный Фонд, а потом данные попадают в ИФНС. Вы всегда можете узнать размер фиксированных страховых взносов на сайте ПФР, а также распечатать заполненные квитанции на эти суммы с этого же сайта.


Екатерина спрашивает:

Здравствуйте, Любовь! Если сотрудница выходит на работу во время декретного отпуска (ребенку 1 год), то каким образом ее оформлять и как быть с отчислениями? Получается, декретные ей уже не платятся?


Ответ эксперта:

Здравствуйте. Сотрудник в декретном отпуске имеет право написать заявление на выход на работу на неполный рабочий день. Зарплата начисляется за отработанное время и полностью  сохраняется пособие до 1,5 лет. Отчисления с зарплаты производятся в стандартной форме.


Рената спрашивает:

Здравствуйте! Планируем покупать товары из Белоруссии. Как нам быть с налогами? Как не попасть на двойные налоги?


Ответ эксперта:

Здравствуйте. Обязательно найдите квалифицированного бухгалтера, имеющего опыт ведения сделок с Беларусью еще до начала работы по этим сделкам. Важно изначально правильно оформить все документы и не просто проконсультируйтесь, а что бы вас вел этот бухгалтер   в течении всей работы с Беларусью.  Только так вы сможете не попасть на двойные налоги.


Павел спрашивает:

Вопрос от начинающего предпринимателя. Я выставляю счета организациям, должны ли они идти строго по порядку в зависимости от даты? Может ли быть, например, что счет номе 3 выставлен по дате позже счета номер 4 (иногда бывает, что приходится задним числом выставлять)? И должны ли номера актов совпадать с номерами счетов для одной компании? Или вообще все равно и никто на это внимание не обращает?


Ответ эксперта:

Здравствуйте. На практике на это внимание ИФНС не обращает.  И переживать и заострять внимание на это не нужно. Номера актов и счетов не должны совпадать. Просто старайтесь, чтобы номера шли в хронологическом порядке и не дублировались, не задвоились.


Без подписи спрашивает:

Здравствуйте, Любовь! Скажите, нужно ли отражать пени и штрафы в налоге на прибыль?


Ответ эксперта:

Здравствуйте. Да, штрафы, пени можно учесть в расходной части налога по прибыли.


Алина спрашивает:

А как отражается в декларации по налогу на прибыль возврат денег поставщику?


Ответ эксперта:

Здравствуйте. Возврат денежных средств поставщику в декларации по налогу на прибыль не отражается .


Лия спрашивает:

Если РСВ за первый квартал сдан неверно и если его сейчас корректировать, то будет ли штраф и какой? Спасибо.


Ответ эксперта:

Здравствуйте. Штрафа не будет, если корректировка пройдет до проверки отчета ИФНС.


Без подписи спрашивает:

Скажите, пожалуйста, если не было прибыли, соответственно, нет налога, то в строке авансовые платежи должен стоять 0??


Ответ эксперта:

Здравствуйте. Да, совершенно верно.


Кирилл спрашивает:

Здравствуйте! Какой сейчас штраф если ООО сидит не по месту своей регистрации и платит налоги не в ту Налоговую? Говорят стали ходить налоговики и проверять там ли все сидят??


Ответ эксперта:

Здравствуйте. В ИФНС уже года три назад создали отдел, который отслеживает этот вопрос. Если вы добровольно перерегистрируетесь на реальный адрес, то претензий из ИФНС не будет. А вот если они это выяснят, во-первых потребуют что бы произвели перерегистрацию и наложат штраф 5000руб, во-вторых могут сделать проверку.


Ольга спрашивает:

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, с 01.07.2017 года изменилась форма счет фактуры. А поменялась ли форма акта выполненных работ? или можно применять прежнюю форму? А также вопрос - можно ли выставлять УПД при предоставлении услуг (например транспортных). Заранее благодарю за Ваш ответ!


Ответ эксперта:

Здравствуйте. С 01.01.17 изменилась форма счет-фактуры и УПД. Форма Акта осталась прежней.


Без подписи спрашивает:

Здравствуйте! Есть ли где-то сайт, документ на котором можно посмотреть среднеотраслевую зарплату по региону Республика Башкортостан. Нужно для сравнения. 


Ответ эксперта:

Здравствуйте. Я о таком сайте не знаю.


Мария спрашивает:

Здравствуйте, Любовь! ООО выдает договор займа физлицу, не работающему в ООО. Есть ли в таком случае ограничения по суммам и количеству таких займов? Можно ли потом будет эту сумму списать? 


Ответ эксперта:

Здравствуйте. Ограничений по выдаче займов нет. А вот списать просто так не получится, нужны веские основания для этого.


Дамир спрашивает:

Здравствуйте! Вопрос по ИП на ОСНО. Если по итогу года получился убыток, должен ли ИП не смотря на это платить авансовые платежи? 


Ответ эксперта:

Здравствуйте. Вы не указали о каком налоге вы спрашиваете. На ум едет налог на прибыль, но по этому налогу ИП не отчитываются. Уточните вопрос пожалуйста.


Лилия спрашивает:

Здравствуйте, Любовь! Планирую открыть шоу-рум платьев собственного пошива. Какой мне лучше выбрать режим для моей деятельности и сколько стоит удаленное обслуживание у вас? 


Ответ эксперта:

Здравствуйте. Можно открыть ИП на ЕНВД. От 2000 руб в квартал, зависит от деталей вашей работы.


Ермолаева Александра спрашивает:

Как при упрощенке учитываются кредитные средства? Ведь, по сути, получается убыток??


Ответ эксперта:

Здравствуйте. Кредиты и займы не учитываются ни в доходах, ни в расходах. Их вообще не берут к расчётам по налогам. Можно брать в расходную часть только выплаченные проценты по кредитам и займам. 


Юлия спрашивает:

Скажите, если часть платежей со счета ООО на счета физлиц признают необоснованными и посчитают доходом, что в таком случае произойдет? И, по Вашей практике, на какие суммы налоговая начинает обращать внимание?


Ответ эксперта:

Здравствуйте. Вариантов много: доначисление налогов по вашему режиму налогообложения, блокировка расч. счета и т.д. зависит от конкретной ситуации. Обращают внимание не на размер суммы, а на то какую долю составляют перечисления физ. лицам в общем объеме платежей.


Без подписи спрашивает:

Подскажите, первый раз с этим сталкиваюсь)) пока нет опыта. Деньги, которые возвращаются от ФСС за декретные выплаты, они облагаются 6% налогом? Спасибо!


Ответ эксперта:

Здравствуйте.  Нет, конечно не облагаются.


Без подписи спрашивает:

Скажите, какой процент от зп должны по правилам составлять пенсионные взносы?


Ответ эксперта:

Здравствуйте.  От зарплаты в пенсионный фонд мы отчисляем 22%.


Ольга спрашивает:

Здравствуйте, Любовь! А у нас два ККТ, мы их не используем с 2015 года. С учета не снимали. Как с ними быть? Их снимут с учета без нас?


Ответ эксперта:

Здравствуйте. Да с 1 июля 2017 все старые ККТ налоговая снимет с учета сама в одностороннем порядке.


Без подписи спрашивает:

Если кафе на ЕНВД, выручка за год составляет около 10 миллионов, какой допналог нужно заплатить? Получается же больше 300 тысяч. Спасибо.


Ответ эксперта:

Здравствуйте. Если вы ИП и имеете в виду 1% в ПФ, то плательщики ЕНВД платят 1% не с выручки, а с налоговой базы указанной в вашей декларации по ЕНВД (строка 100) за все четыре квартала.


Данилова О. спрашивает:

Здравствуйте! Каким образом поставить на баланс пожарную сигнализацию?


Ответ эксперта:

Здравствуйте.  Для ответа на вопрос нужно знать ваш режим налогообложения, стоимость пожарной сигнализации и видеть договор и акт на установку пожарной сигнализации.


Без подписи спрашивает:

Что будет, если компания примет на р/с счет деньги за услуги, которых нет в ОКВЭДе? Будет ли налоговая разбираться?


Ответ эксперта:

Здравствуйте. Если это разовая сделка, то большая вероятность что нет, разбираться не будет.


Ильшат спрашивает:

Здравствуйте! Если откроем ООО на общей системе и будем проводить расчеты только по безналу, нужна ли будет онлайн-касса?


Ответ эксперта:

Здравствуйте. Нет, при расчете по безналу онлайн-касса не нужна.


Инна спрашивает:

Допустим, приезжают клиенты из Москвы, чтобы провести некоторые сделки. Мы их водим в ресторан, оплачиваем гостиницу. Эти траты можно приложить в качестве расходов? Как правильно их проводить? Заранее, спасибо!


Ответ эксперта:

Здравствуйте. Вы можете их проводить по авансовым отчетам, но брать эти суммы для целей налогообложения в расходную часть нельзя.


Без подписи спрашивает:

В прошлом квартале мы не перечислили страховые взносы, т.к. было выплачено пособие по беременности и родам. Сейчас налоговая присылает требование об уплате недоимки. Как быть??


Ответ эксперта:

Здравствуйте.  Насколько я поняла ситуация произошла в 1 кв. 17г. И за него вы сдавали отчет РСВ. И если в нем вы указали признак -1, то вы должны были уплатить страховые взносы, несмотря на больничный. А если с признаком – 2, то у вас должен был произойти автоматический взаимозачет. Проверьте отчет и при необходимости сдайте корректировку.


Егорова Ольга спрашивает:

Здравствуйте! Руководство решило провести конкурс в соцсети ВКонтакте с призовым фондом 30 000 рублей. Будет 3 победителя по 15000, 4000 и 1000 рублей. Как правильно провести все по бухгалтерии, какие платить налоги и кто платит: Компания или выигравший?


Ответ эксперта:

Здравствуйте. Компания дополнительных налогов не платит, но и в затраты взять эти суммы не может. А выигравший платит НДФЛ с полученных сумм  самостоятельно. А вы в отчете 2НДФЛ отчитываетесь за него с признаком 2.


Лиана спрашивает:

Скажите пожалуйста, как быстро возвращаются в компанию уплаченные декретнице суммы пособия?


Ответ эксперта:

Здравствуйте! После подачи документов в ФСС на выплату страхового обеспечения по ст. 4.6 ч.3 ФЗ от 29.12.2006 №255-ФЗ выплата производится в течение 10 календарных дней . Но на практике возврат производится в течении 3 месяцев.


Без подписи спрашивает:

Можно ли доходам от предпринимательской деятельности ставить код 2000?


Ответ эксперта:

Здравствуйте! Вы не указали, какой документ  заполняете. Если вы имеете ввиду справку 2НДФЛ, то доход от предпринимательской деятельности в ней не указывается.


Диана спрашивает:

Любовь, здравствуйте! Скажите, пожалуйста, какие документы прикладываются к выписке из банка по переводу средств в валюте??


Ответ эксперта:

Здравствуйте.  Перечень документов предоставляет банк, в котором вы обслуживаетесь.


Ирина спрашивает:

Здравствуйте! Если уплачен аванс 50% нужно ли платить НДС? Если да, то когда именно – когда оплачен аванс или когда уже получен товар?


Ответ эксперта:

Здравствуйте. К сожалению, из вашего вопроса не понятно об отношениях с кем идет речь: о ваших заказчиках или о ваших поставщиках.  Если вы получили аванс на расч. счет от ваших заказчиков – то НДС уплачивается  с авансов.  Если это вы проплатили аванс своим поставщикам – то вы имеете право взять НДС на возмещение также с авансов, либо  когда товар уже будет вам поставлен.


Нугуманова А. спрашивает:

Теперь страховые взносы платят в налоговую?


Ответ эксперта:

Здравствуйте, да. С 01.01.2017 все страховые взносы с з/пл уплачиваются в ИФНС. Подробнее в видеоконсультации на нашем YouTube канале : https://www.youtube.com/watch?v=B5KEiwnZk7I&list=PLfHlsGLExoSgMTptPucjTM-OeHHCLoT5Q


Без подписи спрашивает:

Здравствуйте! Можно ли выкупной платеж по лизингу принять в расходы?


Ответ эксперта:

Здравствуйте.  Выкупная стоимость предмета лизинга является расходом на приобретение его в собственность, включается в первоначальную стоимость основного средства и погашается путем начисления амортизации. К расходам может быть отнесена часть лизингового платежа за получение во владение и пользование предмета лизинга, выкупная цена в расходах не учитывается.


Гузель спрашивает:

Здравствуйте! Обнаружились ошибки в отчетах ФСС за прошлый год. Как теперь это исправить?


Ответ эксперта:

Здравствуйте!  Нужно составить корректировочный отчет и пояснительную записку с объяснением причин. И сдать эти документы своему куратору в ФСС.


Бадретдинова З. спрашивает:

Могу ли я заплатить страховые взносы вперед, чтобы уплатить меньше авансового платежа?


Ответ эксперта:

Здравствуйте! Да можете уплатить вперед  страховые взносы и уменьшить авансовый платеж на сумму уплаченных взносов.


Без подписи спрашивает:

Как сажается аванс по лизингу?


Ответ эксперта:

Здравствуйте,  Дт 76.07.2 Кт 51.


Без подписи спрашивает:

Здравствуйте! Зашла сегодня в Сбербанк и увидела ограничение по счету: Тип ограничения: Приостановление операций по счету выше очередности на сумму. Что это значит? Спасибо, заранее!


Ответ эксперта:

Нужно позвонить в банк и узнать, кто наложил ограничение. Если налоговая, то позвонить в налоговую и узнать за что наложено ограничение. Затем устранить нарушение. Как правило, налоговая присылает по ТКС документы, если устанавливает ограничения, где написано за что наложено ограничение.


Панарин Олег спрашивает:

Какие нормальные бесплатные программы по КУДИР?


Ответ эксперта:

Здравствуйте, к сожалению, я таких программ не знаю.


Дамир спрашивает:

Необходимо сделать декларацию на прибыль за вознаграждение. Сколько оно составит? ОСНО.


Ответ эксперта:

Стоимость составит от 2000 руб., в зависимости от сложности и объема работы.


Максимова Алина спрашивает:

Здравствуйте! Скажите, учитываются ли при 2НДФЛ пособия по беременности и родам, пособия по уходу за ребенком?


Ответ эксперта:

Здравствуйте,  не учитываются.


Лилия спрашивает:

Насколько я понимаю, поменялась форма отчетности в ИФНС по взносам. На одного человека столько таблиц… Не понимаю, что с этим делать? Или я просто не с той стороны к этому вопросу подхожу?


Ответ эксперта:

Здравствуйте,  совершенно верно, с 01.01.17 произошли большие изменения по  сдаче отчетов  и уплате  взносов с зарплаты.  На следующей неделе мы запишем очень подробную видеоконсультацию  именно по этому вопросу, где структурированно и четко дадим алгоритм работы.  Посмотреть ее можно будет на сайте Респект, в разделе видеоконсультации.


Виктория спрашивает:

Здравствуйте! Если компания начала работать с 4го квартала 2016 года, то каким образом заполняется строка 210 в декларации на прибыль?? Ведь мы платим поквартально.


Ответ эксперта:

Здравствуйте!  В вашем случае строка 210 Листа 02 Декларации по налогу на прибыль за 2016г. не заполняется.  


Руслан спрашивает:

Как определить коэффициент К2, если ИП зарегистрирован в Уфимском районе? ЕНВД грузоперевозки.


Ответ эксперта:

К2=1


Без подписи спрашивает:

Несвоевременно уплатили НДФЛ. Как можно минимизировать штрафы?


Ответ эксперта:

За несвоевременную уплату НДФЛ начисляется пени и штраф.  Это начисление происходит по декларации 6-НДФЛ. Мы советуем грамотно и аккуратно ее заполнять, что бы минимизировать штрафы и пени.


Бикметова Ирина спрашивает:

Скажите, пожалуйста, в чем разница между ттн торг12 13 14??


Ответ эксперта:

ТТН-является сопроводительным документов при транспортировке груза, товаров, а ТОГР 12 подтверждает передачу товара покупателю.


Валиуллина Ю.А. спрашивает:

Может ли выручка в отчете о прибылях отличаться от налогооблагаемого дохода?


Ответ эксперта:

Да если У вас разница между бухгалтерским и налоговым учетом.


Юлия спрашивает:

Нужна помощь по алкогольным декларациям. Сколько стоит?


Ответ эксперта:

Составление и отправка отчетности в Росалко 1 500руб.


Юзикаева Альбина спрашивает:

Здравствуйте, Айгуль! Необходимо оформить правильно форму 14001. Можете ли в этом помочь?


Ответ эксперта:

Да наши юристы подготовят Вам форму стоимость услуги 500руб. Более подробно по тел.252-16-10.


Без подписи спрашивает:

Можете ли помочь рассчитать правильно тарифные ставки и сколько будет стоить такая услуга?


Ответ эксперта:

Да конечно можем, стоимость будет оговорена при уточнении данных о количестве сотрудников и количества ставок. Тел. Для связи 252-16-10.


Ильясов Азат спрашивает:

Добрый день! Подскажите, если зарплата состоит из оклада и 40% с продаж, то налог НДФЛ удерживается с оклада или ос всей суммы?


Ответ эксперта:

НДФЛ удерживается со всей начисленной зарплаты физ.лицу, 40% - это тоже его зарплата.


Решетникова Александра спрашивает:

Что такое промежуточный отчет в ФСС? Для чего он нужен? Как его составить? Можете помочь с таким?


Ответ эксперта:

Промежуточный отчет сдается при возмещении расходов из ФСС (больничные, пособия по беременности и родам и т.д.), т.е. это отчет между кварталами и заполняется он в текущем месяце в котором, подали документы. Отличается от обычного квартального отчета неполными данными( например оплата только 1 месяц и т.д.).


Колобова А. спрашивает:

6НДФЛ составление за квартал сколько стоит?


Ответ эксперта:

Если одно подразделение и одна налоговая, то 500 руб.


Без подписи спрашивает:

Здравствуйте, Айгуль! Можно ли Вам скинуть выписки из клиент-банка, транспортированные в 1С для проверки и подсчета налогов? Сколько это стоит?


Ответ эксперта:

Да можно, если этот налог УСН-6%, стоимость будет от 3000руб., в зависимости от разновидности деятельности Вашей компании. Более подробно по тел.252-16-10.


Сергей спрашивает:

Нужно сдать корректировки по отчеты 4ФСС. Сколько это будет стоить?


Ответ эксперта:

500 руб. за один отчет.


Хамитов Наиль Барыевич спрашивает:

Здравствуйте, Айгуль! Вы проводите аудиторские проверки, консалтинг? Есть ли опыт в строительной сфере? Можно ли посмотреть список ваших клиентов, коммерческие предложение? На сайте нет такой информации.


Ответ эксперта:

Да наша фирма может провести внутренний аудит. На нашем сайте есть информация по нашим наиболее крупным клиентам. www.ksbexpert.ru. Для отправки Вам коммерческого предложения просим уточнить майл по тел.89196151478.


Без подписи спрашивает:

Если предприятие работает в минус уже 4 месяца, то как будет исчисляться налог на прибыль? Это будет отложенный налоговый платеж? Как его рассчитывают?


Ответ эксперта:

На сумму убытков можно уменьшить текущую прибыль, но не более чем 10 лет. Нет понятия «отложенный налоговый платеж», есть отложенный налоговый активы или обязательства, которые образуются при разнице между бухгалтерским и налоговом учете.


Хасанова Сюмбель спрашивает:

Необходимо вычислить земельный налог на земельный участок предприятия, который находится в собственности. Назначение земель - производственные земли, расположенные в пределах поселений. Как это сделать?


Ответ эксперта:

Если земля в собственности полный календарный год и нет льгот, то земельный налог будет = кадастровая стоимость*1,5 (ставка земельного налога в РБ).


Без подписи спрашивает:

Здравствуйте! Нужна консультация! Если я покупаю за наличные, а продаю перечислением, то как мне лучше построить бухгалтерию? Какая система подходит?


Ответ эксперта:

Если но покупку за наличные нет подтверждающих документов, то УСН-6% с доходов.


Без подписи спрашивает:

Необходимо сдать 3 отчет в СБИС, можете помочь?


Ответ эксперта:

Да конечно, звоните по номеру 252-16-10 или по адресу г.Уфа, ул.Менделеева, д.134, 14 этаж.


Эльмира спрашивает:

Здравствуйте! Хочу перевести клиентов на предоплату сроком на 3 месяца сразу же, ранее работали ежемесячно, вопрос – как верно изменить договор, действующий, чтобы было юридически правильно?


Ответ эксперта:

В пункте порядок расчетов добавить «Авансирование за оказываемые услуги производиться путем перечисления на счет Исполнителя предоплаты в размере ____руб.» Но нужно иметь в виду при получении аванса за три месяца Вам придется заплатить налог с полученных авансов.


Без подписи спрашивает:

Здравствуйте! У меня вопрос к профессионалам бухгалтерии: по отчетам получается, что краткосрочные обязательства больше валюты баланса. Можете помочь разобраться в таком вопросе?


Ответ эксперта:

Краткосрочные обязательства не могут сами по себе образоваться, если у Вас там займы полученные то они должны были поступить на р/с, т.е. посмотрите правильно ли разнесен банк. Скорее всего у Вас где то ошибка, если не разберетесь, можете обратиться к нам за помощью по тел.252-16-10. Первичная консультация бесплатно.


Кабирова Илиза спрашивает:

Здравствуйте! Если компания начнет работу в январе 2017 года, соответственно и первые выплаты по зарплате будут только месяц спустя минимум, то какие отчеты и когда нужно будет сдавать?


Ответ эксперта:

Если Вас интересует отчетность только по заработной плате, то это до 25.04.16 отчет по форме 04-ФСС, до 20.05.16г. РСВ-1 и до 10.02.16г. СЗВ-М. 06-НДФЛ до 30.04.2016г. В связи, с тем, что с 01.2017 данные отчеты нужно будет сдавать в налоговую, сроки и формы отчетности могут поменяться. Остальные отчеты зависят от Вашей системы налогообложения.


Рамиля спрашивает:

Здравствуйте! Не могу отправить отчет по Контур-Экстерн. Можете помочь?


Ответ эксперта:

Да можете обратиться по тел.252-16-10.


Без подписи спрашивает:

Здравствуйте, Айгуль! Впервые за 4 года работы сталкиваюсь с такой ситуацией, видимо кризис действительно настал))) Клиент просит разбить счет на 3 части – предоплата – в середине срока договора – постоплата. 30% - 40%-30%. Каким образом нужно поступить? Выставить общий счет и он его будет частями оплачивать, либо нужно выставлять 3 счета – или разницы нет. И еще вопрос – как это отражать в отчетности?


Ответ эксперта:

Да можно разбить на три счета и выставлять по срокам указанным в договоре. В отчетности это будут авансы полученные с них нужно будет заплатить НДС если Вы на ОСНО.


Алексей, ИП спрашивает:

Здравствуйте, Айгуль. Открывается ИП по погрузочно-разгрузочным работам, можно ли выбрать ЕНВД? Или какую лучше систему?


Ответ эксперта:

Ваш вид деятельности не подпадает на ЕНВД, встаньте на УСН-6%.


Без подписи спрашивает:

Есть ли у Вас опыт по заполнению алкогольных деклараций и можете ли проконсультировать по этим вопросам?


Ответ эксперта:

Да конечно, мы ежеквартально подготавливаем и сдаем отчетность в РосАлко. Также Вы можете через наша компанию приобрести ключ для сдачи отчетности. Наш адрес: г.Уфа, ул.Менделеева, д.134, 14 этаж, тел.252-16-10


Лариса спрашивает:

Здравствуйте, Айгуль! Выставляется счет фирме, и она оплачивает его безналично, то проводить по УСН или можно по ЕНВД?


Ответ эксперта:

Смотря за что Вы выставляете счет, за услуги по какому виду деятельности по ЕНВД или УСН. На ЕНВД услуги могут оплачиваться по безналу.


Динара спрашивает:

Здравствуйте! Компания занимается организацией праздников, клиенты юрлица, УСНО. Сейчас делаем конкурс для физлиц, для его участия конкурсанты будут вносить денежные средства, как это оформить? Можете ли помочь с оформлением?


Ответ эксперта:

Да конечно можем, наш адрес: г.Уфа, ул.Менделеева, д.134, 14 этаж, тел.252-16-10. Поступление средств будет являться Вашим налогооблагаемым доходом. И при наличных расчетах с физ.лицами Вам понадобиться ККМ.


Константин спрашивает:

Есть ли возможность уменьшения налога по ЕНВД за 3й квартал? За счет чего?


Ответ эксперта:

ЕНВД уменьшить можно на сумму уплаченных страховых взносов, но не более 50% от суммы налога, а также можно пересмотреть базовые показатели (нап-р площадь торгового зала и т.п.).


Гарифуллин Наиль спрашивает:

Здравствуйте, Айгуль! Подскажите, если организаций выдает микрозаймы своим сотрудникам, освобождены ли эти выплаты от НДС в таком случае?


Ответ эксперта:

Если Вы имели ввиду НДФЛ, то налогом не облагается, если процентная ставка не меньше 2\3 ставки рефенансирования.


спрашивает:

Учитывается ли расход на земельный налог при расчете прибыли?


Ответ эксперта:

Да, земельный налог уменьшает налогооблагаемую базу по налогу на прибыль.


спрашивает:

Здравствуйте! Как лучше поступить с переплатой по налогу на прибыль? Можно ли эти средства пустить на покрытие других налогов?


Ответ эксперта:

Можете перенести на оплату НДС, для этого нужно оформить заявление в налоговую, после камеральной проверки будет произведен перенос.


Без подписи спрашивает:

Здравствуйте, Айгуль! Если ИП на упрощенке берет в банке займ на сумму 1 миллион рублей, которые конечно же не подлежит налогообложению, затем ежемесячно уплачивает банку определенную сумму, скажем, доход 100 000, банку отдается из них 70 000. Налог платится с какой суммы? Со 100 000? С 70 000? Или с разницы? Т.е. 30 000? Может, в связи с этим, лучше поменять систему налогообложения?


Ответ эксперта:

Если Вы на УСН доходы минус расходы-15% возврат займа не является расходом и не уменьшает налоговую базу, т.е. налог платите со 100т.р., если Вы возвращаете проценты по кредиту, т.е. 70т.р.-это начисленные проценты за кредит, то на эту сумму можно уменьшить Вашу прибыль. Если Вы на УСН-доходы-6%, то расходы вообще не учитываются и Вы платите налог со всех доходов, т.е. с 100т.р.


Ахмадуллина Р.Р. спрашивает:

А кто сдает отчеты непосредственно в Налоговую, ПФ? Мы сами или это входит в ваши услуги?


Ответ эксперта:

На основании доверенности мы отправляем по системе ТКС за Вашу фирму отчеты, также можем запросить сверку с бюджетом, получать требования на Вашу организацию со стороны налоговой.


Без подписи спрашивает:

Здравствуйте, Айгуль! Скажите, имеют ли права представители Налоговой инспекции проверять расходы и требовать предоставить сертификаты на товары?


Ответ эксперта:

Здесь нужно для точного ответа в рамках какой проверки налоговая требует документы: выездная или камеральная. В рамках камеральной проверки ИФНС может потребовать копии первичных документов бухгалтерских и налоговых регистров. Сертификаты могут истребоваться в качестве сопутствующей информации при более углубленной проверке.


Шубенкова Анастасия спрашивает:

Платит ли ИП на УСН 6% НДФЛ 13%?


Ответ эксперта:

Со своих доходов ИП на УСН не платит НДФЛ 13%, если у ИП есть сотрудники, которым начисляется заработная плата, то с начисленной з/п удерживается и платится НДФЛ.


Без подписи спрашивает:

Если деятельность ИП не велась, можно ли полностью избежать платежей перед закрытием? Есть ли такие способы? Занимаетесь ли Вы такими вопросами?


Ответ эксперта:

При нулевой деятельности ИП платит только фиксированные платежи в Пенсионный фонд один раз в год. ИП могут закрыть даже с не уплаченными платежами, но Вы продолжите нести ответственность по долгам перед бюджетом в качестве физ.лица даже после закрытия ИП.


Алия спрашивает:

Здравствуйте, Айгуль! Можем ли мы оплачивать НДС частями? Можете проконсультировать?


Ответ эксперта:

НДС платится равными частями ежемесячно до 25 числа после окончания отчетного квартала по 1/3 от начисленной суммы.


Максимова Виктория спрашивает:

Здравствуйте, Айгуль! У меня такой вопрос, мне необходимо открыть ИП только для одной цели – закупать товар для личного пользования. Просто фирма дает очень большие скидки именно при работе с ИП. Вопрос, какой мне выбрать тип налогообложения в таком случае и ОКВЭД? И сколько будет стоить сдавать отчеты в налоговую. Спасибо.


Ответ эксперта:

Если доходов не будет , а только расходы то можно выбрать УСН 6%, но учтите , что при открытии ИП Вам автоматически придется платить фиксированные страховые взносы в Пенсионный фонд, независимо ведется деятельность или нет. В 2016 году сумма данных платежей составляет -23 153руб. в год.  


Валеева Р.Р. спрашивает:

Есть небольшой продуктовый магазин формата «у дома». Если при нем открыть закусочную (поставить пару столиков, электрический чайник), то какую лучше использовать систему налогообложения и куда писать заявление о разрешении?


Ответ эксперта:

Можно ЕНВД или УСН 6%, для более детального ответа необходимо уточнить базовые показатели: площадь зала и чем собираетесь торговать в закусочной.  


Федорова Елена спрашивает:

Сколько стоит оформление жалобы в Налоговую инспекцию и ведение дела? Неправомерно насчитали пени.


Ответ эксперта:

Необходимо рассмотреть Ваши документы для расчета, цена будет зависеть от досудебного либо судебного решения вопроса. Более подробно по тел.252-16-10.


Камильянова Юлия спрашивает:

Здравствуйте! Какой вид налогообложения лучше выбрать для копировального салона, фотоуслуги, ксерокопия?


Ответ эксперта:

Если ИП то - патент, если ООО то УСН-6%.  


Калимуллина А. спрашивает:

Здравствуйте! Прочитала на одном форуме для тех у кого по ОКВЭДам есть патенты, существует значительная экономия на налогах. Можете подробнее рассказать? Спасибо!


Ответ эксперта:

Патентная система заменяет все остальные налоги в бюджет, кроме страховых взносов в Пенсионный фонд. Поэтому эта система удобна и выгодна для предпринимателей (эта система разрешена только для ИП). Для ее применения есть ряд критериев: 1.Численность до 15 человек; 2. Вид деятельности согласно утвержденного списка; 3. Доход в размере до 60млн.руб. в год. Также нужно обязательно соблюдать установленные сроки оплаты патентных платежей, в противном случае при задержке даже на 1 день, Вы теряете право на патент.  


Дмитрий спрашивает:

Помогите, пожалуйста, разобраться с уплатой НДФЛ. Кто должен платить налог, если речь идет о ликвидации компании, после которого учредители получать ее имущество согласно своим долям. Кто платит НДФЛ? Организация или учредители? Спасибо!


Ответ эксперта:

Да, при получении учредителем дохода в виде денежных средств или имущества, полученного после расчетов с кредиторами, ликвидируемая организация удерживает и платит НДФЛ в качестве налогового агента. Если удержать НДФЛ не возможно, то нужно уведомить об этом налоговую и тогда физ.лицо будет обязано самостоятельно оплатить данную сумму.  


Евгения спрашивает:

Здравствуйте, Айгуль! Какая проще система налогообложения для ателье по пошиву детской одежды? – 2 наемных работника. Как можно оптимизировать траты? СПАСИБО!


Ответ эксперта:

Если Вы работаете в качестве ИП для Вас выгоднее взять патент. На 6 месяцев стоимость будет 10 530руб., платить нужно двумя платежами: 1. Платеж – 3 510руб., 2-й платеж- 7 020руб. Патент заменяет остальные налоги, кроме страховых взносов в Пенсионный фонд


Салихов Т.Т. спрашивает:

Здравствуйте! Если есть просрочка налога по ПСН, то автоматически переводится на ОСН?


Ответ эксперта:

При просрочке платежа, Вас автоматически снимают с ПСН, если не было других систем налогообложения (например УСН), то применяется ОСНО. Право на патент восстанавливается, только со следующего года.  


Без подписи спрашивает:

Здравствуйте, Айгуль! Скажите, можем ли мы учесть арендную плату при расчете налога на прибыль, при условии, что снимаем мы жилое помещение? Спасибо за ответ!


Ответ эксперта:

Да, можно при наличии экономической обоснованности (например: при командировках. При этом физ.лицо должно оформить с Вами договор аренды и квитанцию либо расписку об уплате арендных платежей. НДФЛ в данном случае арендодатель платит сам, если физ.лицо не ИП.  


Гузель спрашивает:

Здравствуйте! Если я занимаюсь агентскими услугами, должна ли я предоставлять в налоговую отчет по платежам – за сколько купила у собственника и за сколько продала клиенту? В какой именно форме предоставляется такой отчет?


Ответ эксперта:

Это зависит от выбранной Вами системы налогообложения. Если УСН доходы-расходы, это отражается в книге доходов/расходов, которая предоставляется в налоговую с 2014 года только по требованию. Более подробно по тел.252-16-10.  


Тукаев Ильдар Гарипович спрашивает:

Здравствуйте, Айгуль! Какое лучше выбрать налогообложения для частной компании по грузоперевозкам по территории Башкирии?


Ответ эксперта:

Зависит от базовых показателей, т.е. количества машин, кол-ва водителей в Вашем случае. Вам подходит ЕНВД и патент. Для точного расчета нужны данные дополнительные. Тел. 252-16-10, офис по адресу: ул.Менделеева, д.134.  


Алексей спрашивает:

Здравствуйте, Айгуль! Нужна консультация в частном порядке по вопросам оптимизации налогообложения. Сколько это стоит и можно ли пообщаться по скайпу?


Ответ эксперта:

Да могу, предварительно позвоните по тел.252-16-10, для передачи контактных данных.


Без подписи спрашивает:

Сколько сейчас составляет минимальная заработная плата для сотрудников? Во всех источниках разная информация. По Вашему опыту, если два сотрудника получают минимальную заработную плату, как к этому относится Налоговая? Могут ли быть претензии?


Ответ эксперта:

Минимальный размер оплаты труда на 01.01.2016г. - 6 204руб. в РБ плюс районный коэффициент 15%. Вас могут вызвать на заседании комиссии прочитать лекцию. Посмотрите трудовые функции сотрудников, может они могут работать у Вас по совместительству или не полный рабочий день.  


Файрузова Гульнара спрашивает:

Здравствуйте, Айгуль! Очень срочный вопрос! Если один из учредителей ООО выходит из его состава, а его доля делится между двумя оставшимися учредителями строго поровну, подлежит ли уплате НДФЛ вот это увеличение доли у оставшихся учредителей? Спасибо!


Ответ эксперта:

НДФЛ Вы должны заплатить с суммы действительной части доли, выплаченной учредителю, который вышел из общества. 2. Оставшаяся доля - безвозмездно распределенная между остальными участниками  подлежит обложению НДФЛ.


Татьяна спрашивает:

На организацию оформлен автомобиль. 17.09.15 было небольшое ДТП, страховая выплатила страховое возмещение по ОСАГО. Облагается ли оно НДС?


Ответ эксперта:

Страховое возмещение - это прочий внереализационный доход, не связанный с доходами от реализации, поэтому не включается в базу  по НДС. Входящий НДС по ремонтным работам принимается к вычету.


Ольга спрашивает:

Сколько стоит консультация по вопросам снижения НДС?


Ответ эксперта:

В зависимости от сложности вопроса. Нужно знать Ваши обороты и сферу деятельности. Наш офис находится на ул.Менделеева, д.134, 14 этаж, тел. 252-16-10, 89196151478.


Габитова Дилара Рифовна спрашивает:

Здравствуйте! Интернет-магазин по продаже детских товаров (одежда, игрушки). Какую лучше выбрать систему налогообложения? Подходит ли УСНО 15%?


Ответ эксперта:

УСНО 15% подойдет, если есть документы на покупку товаров, подлежащих к продаже и они должны быть обязательно оплачены, для того чтобы учесть их в расходах. Но УСН 15%, есть определенные сложности, т.к. покупную стоимость товаров, в расходы при расчета налога на УСН можно списать только тогда, когда они реализованы (п.1 ст.39, подп.2 п.2 ст. 346.17 НК РФ). Поэтому если у Вас учет товарооборота не ведется, то целесообразнее выбрать УСН-6%, при этом закуп товаров для продажи вести по агентским (посредническим) договорам, чтобы платить налог только со своего чистого дохода от продажи.


Без подписи спрашивает:

Здравствуйте! Стали часто работать по взаимозачету-бартеру. Документы не оформляем. Но хотели бы все же вести документацию. Вопрос: как именно это делать и платится ли налог какой-то с бартера? Получается, что получаем не деньги а товар, а налог все равно деньгами? Или другая схема? Спасибо за разъяснения.


Ответ эксперта:

Налог и дата его уплаты при взаимозачете зависит от системы налогообложения, которую вы применяете. Но в любом случае, налоги платите деньгами, а не товаром. При бартере оформляете акт взаимозачета.  


Регина спрашивает:

Здравствуйте! Планируем в своем магазине организовать дополнительный вид деятельности – скупку вещей у населения для последующей продажи (секонд хэнд). Что для этого будет необходимо? Какие-либо разрешающие документы? Подходит ли ЕНВД или проще завести еще одно юрлицо и оформить другой вид налога? Какой именно? Сколько стоит обслуживание по бухгалтерии?


Ответ эксперта:

Да ЕНВД подходит, т.к. это будет розничная торговля. Если учет товарооборота осуществляете своими силами то обслуживание бухгалтерское 8 000руб. в месяц будет составлять.  


Нестеренко Алина спрашивает:

Здравствуйте! Арендую площадь в ТРК ИРЕМЕЛЬ – продажа кожгалантереи. Какую лучше выбрать систему налогообложения? Сколько будет стоить по бухгалтерии?


Ответ эксперта:

Если площадь арендуемого помещения до 5 кв.м. , то выгоднее ЕНВД налог будет 7 282руб. в квартал, более 5кв.м. нужно рассчитывать из площади фактической. Для более точных расчетов можете обратиться по тел.252-16-10.  


Анатолий спрашивает:

Здравствуйте, Айгуль! Более года я работал в компании, которая занимается обшивкой балконов и другими смежными услугами (установка окон, шкафов для лоджий и т.д.), сейчас хочу самостоятельно заниматься данными услугами. Ранее не вникал в суть вопроса, но знаю, что обычно клиенты вообще не просят документов, просто отдают деньги после того как примут работы и все. Но иногда просят договор, чеки и т.д. Подскажите, как мне лучше оформится, какие я буду платить налоги, обязательно ли мне нужен бухгалтер, какие документы (чеки) я могу отдавать клиентам?


Ответ эксперта:

Вы можете открыть ИП на ЕНВД или на патенте, при данных системах разрешено не выдавать кассовый чек, а по требованию заказчиков предоставлять БСО, разработать который Вы можете сами либо купить. Вести учет однозначно надо, ежеквартально сдавать декларации. Минимальная сумма сопровождения для ИП составляет 1 000руб. в квартал. Более подробно по тел.252-16-10 или по адресу: г.Уфа, ул.Менделеева, д.134.


Яна спрашивает:

Здравствуйте! Продаю рекламу как агент. Клиенты просят карту Сбербанка, чтобы переводить оплату. Могу я давать реквизиты карты? Потом мне каким образом за это платить налоги и какие? НДФЛ?


Ответ эксперта:

Налоги к уплате зависят от Вашей системы налогообложения. Если Вы ведете деятельность просто как физ.лицо это запрещено законом. При регистрации ИП можно пользоваться реквизитами своей личной карты при отсутствии расчетного счета.  


Олег спрашивает:

Здравствуйте! Посоветуйте пожалуйста форму организации и систему налогообложения. Компания будет заниматься строительными и отделочными работами, торговлей стройматериалами, а также услугами дизайнера и проектированием. Клиенты – физлица. Спасибо.


Ответ эксперта:

Если Ваши клиенты физ.лица, то Вам можно работать на УСН-15%(доходы-расходы).  


Лобастов Д.В. спрашивает:

Здравствуйте! Если организации осуществляют друг с другом бартерную сделку, каким образом это отражается в отчетности? Платится ли налог?


Ответ эксперта:

Выручка при товарообменных операциях равна стоимости товаров (ценностей), которые организация получила или собирается получить от контрагента. Эта стоимость устанавливается исходя из цены, которая указана в договоре. Налог(ставка) платится в зависимости от Вашей системы налогообложения.


Маннанова Дина спрашивает:

Получаете ли Вы полномочия подписывать бухгалтерскую отчетность клиента? Или необходима «живая» подпись директора? Каким образом ваш клиент может следить за тем, что отчетность сдается вовремя и по правильным суммам? По отсутствию официальных писем из Налоговой о том, что имеется задолженность?


Ответ эксперта:

Согласно закона о бух.учете бухгалтерская (финансовая) отчетность считается составленной после подписания одного из экземпляра руководителем предприятия. Поэтому в любом случае ее утверждает директор предприятия, при передачи полномочий по составлению и ведению бухгалтерии на аутсорсинг отчетность подписывают оба руководителя. Контролировать своевременность отправки отчетности можно по протоколам электронной отправки отчетности, которые приходит с налоговых органов. Все суммы налогов указанных в декларации до отправки согласовываются с руководителем предприятия.


Мустафина Э.А. спрашивает:

Можно ли расходы на ведение бухгалтерии сторонней организацией считать расходами, которые уменьшают налогооблагаемую прибыль?


Ответ эксперта:

Да, согласно п.36 ст.264 НК РФ при наличии подтверждающих документов и договора вы можете учесть данные расходы при расчете налога на прибыль.


Без подписи спрашивает:

Здравствуйте! Знаю, что как-то можно сэкономить на налогах по агентскому договору. Можете проконсультировать?


Ответ эксперта:

По договору агентскому или комиссионному вознаграждение выплачиваемое заказчиком посреднику, является выручкой от реализации посреднических услуг. Данная выручка признается доходом от обычных видов деятельности, который отражается в бухучете на дату утверждения заказчиком отчета посредника. В налогооблагаемую базу включается соответственно тоже только размер вознаграждения. Вид взаиморасчетов и учтет при данной схеме бывает разный, поэтому нужно конкретно знать какие сделки Вы планируете совершать по агентскому договору: – реализовывать принадлежащие Вам товары (найти клиентов, нуждающихся в результатах Ваших работ и услуг); – приобрести необходимые Вашей фирме товары (работы, услуги). Поэтому можете обратиться в нашу компанию, где Вам помогут разработать подходящую для Вашей организации систему расчетов и соответствующие агентские (посреднические) договора. Тел.: 252-16-10, адрес: г.Уфа, ул.Менделеева, д.134.  


Без подписи спрашивает:

Налог на прибыль и НДС – могу ли отнести к рекламным расходам публикацию рекламных модулей в лифтах города?


Ответ эксперта:

При расчете налога на прибыль затраты на рекламу учитывайте в составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией. Расходы на рекламу в виде рекламных стендов в лифтах не нормируются. При наличии правильно оформленной счета-фактуры с выделенным НДС можно произвести вычет по НДС.  


Нет подписи спрашивает:

Здравствуйте! Часть клиентов оплачивает с НДС, часть без НДС, какие документы нужно запрашивать, удостоверяющие, что НДС 0%? По правилам, должны ли мы запрашивать именно оригиналы этих документов с мокрой печатью?


Ответ эксперта:

Не совсем корректно поставлен вопрос! Если Ваша фирма на ОСНО и вы выставляете счета и счета-фактуры с НДС, то и оплата на р/с от клиентов должна производиться с указанием НДС. Если Ваша фирма на спецрежиме, то Ваша выручка НДС не облагается и поступление денег на счет будет без НДС. При оплате поставщикам, которые выставляют счета без НДС, нужно обращать внимание на договор, в котором обычно указывается, что услуга не облагается НДС на основании ст. 346.11 НК РФ, если в договоре не прописано, то нужно запросить копию уведомления о возможности применения спецрежима.


Тимур спрашивает:

Здравствуйте! Есть дилерский договор с производителями оконных ПВХ конструкций. Т.е. схема работы будет такая: мне делают заказ, я выезжаю на замеры, рассчитываю сумму заказа, получаю оплату, заказываю окна у производителя, оплачиваю его услуги, затем устанавливаю окна заказчику. Какая для этого была бы оптимальная система налогов?


Ответ эксперта:

Можно попробовать работать на УСН доходы-6%, но при этом документооборот должен быть такой: 1. поставщик в дилерском договоре выделит отдельным пунктом вознаграждение дилера, при этом налог платить необходимо только с суммы данного вознаграждения. Но обычно в дилерском договоре указывается только процент скидки на изделия; 2. с заказчиком должен быть агентский (посреднический) договор на установку ПВХ. При отсутствии данных договор рекомендую работать на УСН: доходы - минус расходы-15%. Для более подробного ответа и оптимизации системы налогообложения можете обратиться к нам в офис или по телефону 252-16-10!  


Без подписи спрашивает:

Здравствуйте! Прочла, что если компания выступает агентом, то налог УСНО она может платить только на сумму разницы? Т.е. пришло, к примеру, 100 рублей, отправили собственнику 80 рублей. Налог плачу с 20-ти рублей? Это так?


Ответ эксперта:

Да, если Вы находитесь на системе налогообложения УСН-6% и работаете на основании агентских (посреднических) договоров, то налог можно платить с Вашего агентского вознаграждения в момент поступления его на р/с или в момент удержания его с выручки.


Олег спрашивает:

Здравствуйте! Вопрос по ОКВЭДУ 92. Должен ли ИП на УСНО 6% платить налог по данному ОКВЭДУ? Спасибо!


Ответ эксперта:

При УСН пониженные тарифы по конкретному виду деятельности могут устанавливаться региональными властями. На 2016 год в Республике Башкортостан таких льгот нет, поэтому платите налог 6% в обычном порядке.  


Сафина Зульфия Ибрагимовна спрашивает:

Имеется пресс для макулатуры. Если открыть дополнительный вид деятельности и сдавать на завод прессованные брикеты, необходимо ли будет сменить вид налогообложения или подойдет УСНО 6%?


Ответ эксперта:

Смена системы может быть нужна в том, случаи если Ваш заказчик – завод откажется принимать от Вас услуги без НДС. Но при этом Вам нужно произвести расчет себестоимости таких услуг и будут ли у Вас входящие расходы с НДС.  


Аминова Альфия спрашивает:

Если ИП продает в торговой точке товар физлицам, а также осуществляет отгрузку оптового товара юрлицам, как лучше вести бухгалтерию? По двум системам: ЕНВД и УСНО?


Ответ эксперта:

Да, в данной ситуации придется совмещать две системы налогообложения.  


Елена спрашивает:

Здравствуйте, Айгуль! При организации ООО учредителем была внесена на расчетный счет сумма 150 000 рублей, на следующий день эта сумма была потрачена на закуп товара. Каким образом учитывается данная сумма, если речь идет об УСНО? Это же не прибыль. И также второй вопрос, можно ли данную сумму снять с расчетного счета без подтверждения (чеки)? Спасибо!


Ответ эксперта:

Если сумма внесена на р/с как временная финансовая помощь от учредителя, то доходом по УСН являться не будет. После снятия денежных средств с р/с подотчетное лицо должно отчитаться по использованным средствам. (кассовый чек, товарный чек). Также нужно иметь в виду, что наличные расчеты между ООО, ИП допустимы только до 100 000руб.  


Валиахметова Карина спрашивает:

Здравствуйте, Айгуль! Подскажите, пожалуйста, что такое пониженная ставка УСНО? Какие компании могут пользоваться этим?


Ответ эксперта:

Согласно закона 232-ФЗ с 2016 региональные власти могут снижать ставку по УСНО, но к сожалению, в нашей Республике Башкортостан на данный закон никак не отреагировали.  


Без подписи спрашивает:

Здравствуйте, Айгуль! ООО было открыто в сентябре 2015 года, снято помещение, в котором до сих пор идет ремонт. Для оплаты аренды и ремонта директор вносит на счет свои личные средства. Скажите, можно ли будет эти расходы отнести на следующие периоды, когда уже будут расходы, чтобы учесть (подали заявление на УСНО доходы минус расходы с января 2016 года, а с сентября уплату НДС заявить к возмещению)? Или как лучше поступить? Спасибо!


Ответ эксперта:

Согласно НК право на предъявление вычета по НДС 3 года с момента принятия работ, услуг. Но это касается работ и услуг, которые направлены на получение доходов, облагаемых НДС. В связи, с применением УСН с 2016 года вы теряете право на вычет по НДС. Более подробно по тел.252-16-10.  


Мюллер Ирина Сергеевна спрашивает:

Вопрос по налогу на дивиденды: если он повышен до 13%, значит я плачу с прибыли 6% по УСНО по 13%?


Ответ эксперта:

Чистую прибыль ООО распределяют по решению общего собрания его участников. Принять его общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год. С полученных доходов по УСН Вы платите 6% единый налог, а чистую прибыль оставшуюся после оплаты налогов распределяете среди участников, при этом в день выплаты участнику дивидендов удерживаете и оплачиваете с полученной суммы НДФЛ 13%.


Без подписи спрашивает:

Разрабатываем ПО для сайтов и мобильных приложений, делали все через физлиц, сейчас будем через ООО. Общий объем средств в месяц в среднем 200-300 тысяч рублей. Подходит ли в таком случае упрощенка? Всего 2 сотрудника, если по УСНО, то сколько будет стоить ведение бухгалтерии?


Ответ эксперта:

Да подходит УСН, для расчета какой вид при этом 15% или 6% подойдет для Вашей фирмы, нужны данные по планируемым расходам. Стоимость обслуживания для ООО будет от 5 000руб. в месяц. Более подробно по тел:252-16-10 или по адресу: г.Уфа, ул.Менделеева, д.134, 14 этаж.  


Панарина Ольга Евгеньевна спрашивает:

Что делать, если из Налоговой пришло письмо с вызовов в мировой суд за неуплату ЕНВД, хотя ООО сидит на упрощенке 6%. Что за бред???? Как быть? Сколько стоит Ваша консультация? Можете ли сопроводить в суд?


Ответ эксперта:

Во первых вызов в мировой суд может прийти только с суда, а не с налоговой. Нужно запросить справку расчетов с бюджетом в налоговой, чтобы выяснить откуда образовался долг по ЕНВД. Консультация будет бесплатной, при заключении договора на представление Ваших интересов в налоговой и в суде. Более подробно по тел.252-16-10.  


Гафаров О. спрашивает:

Здравствуйте, Айгуль! Вопрос такой, если одно ООО(1) действует по Доверенности от имени другого ООО(2), есть ли вариант оформлния взаимоотношений между этими ООО таким образом, что налоги после продажи услуг полностью оплачивает ООО(2)? А второе выступает просто как агент? Если да, то какие документы нужно подписать между этими ООО?


Ответ эксперта:

Не совсем корректно поставлен вопрос, если Вы действуете по доверенности, то наоборот Ваша ООО агент и по агентскому или по договору поручения ООО1 будет платить налог только с суммы своего агент.вознаграждения, т.к. товар или услуга принадлежит ООО2и соответственно выручка не Ваша. Уточните свой вопрос по тел.252-16-10.  


Екатерина спрашивает:

Здравствуйте! Проконсультируйте, пожалуйста, по вопросам уплаты налога. Между двумя ООО подписан договор и доверенность, по которой ООО №1 продает услуги ООО№2 от его лица (на основании доверенности). На расчетный счет ООО№1 приходит сумма 100 000 рублей. Из которых 50% ООО№1 перечисляет ООО№2. Кто и как оплачивает налог в этом случае? У обоих ООО УСН 6%. Каждый оплачивает налог со своей суммы? Или ООО№2 оплачивает всю сумму налога, потому что ООО№1 заключало договора фактически от его имени по доверенности?


Ответ эксперта:

В данной ситуации между двумя ООО должен быть агентский договор или договор поручения. В условиях этого договора нужно указать сумму вознаграждения ООО №2, и тогда платить налог 6%: для ООО №2 только с суммы своего вознаграждения, ООО №1 с суммы разницы доход минус вознаграждение ООО №2. В противном случае есть риск того, что налоговики потребуют налог с обоих ООО.  


Елена спрашивает:

Здравствуйте, Айгуль! Вопрос такой: если учредитель (30% уставного капитала ООО) дает OOO беспроцентный займ 500 000 рублей, которые забирает обратно через три месяца, облагается ли налогом эта сумма?


Ответ эксперта:

Так как доля в уставном капитале учредителя менее 50%, то налоговики могут признать это как безвозмездный доход и доначислить Вашей организации налог (согласно применяемой Вами системы налогообложения). Поэтому целесообразнее предусмотреть в договоре процентную ставку.  


Нургалиева В.А. спрашивает:

Здравствуйте! Может ли ООО продавать товары (залежавшиеся на складе) ниже балансовой стоимости? Может ли в связи с этим у Налоговой возникнуть какие-то вопросы к компании? Общая система налогообложения. Спасибо, заранее!


Ответ эксперта:

Да, при продаже товаров ниже себестоимости нужно готовить обоснование, причем тут в идеале сделать оценку у независимого оценщика, или сделать экономическое обоснование внутренним специалистом, с приложением анализа рынка, что данные товары сейчас не актуальны и средняя цена на них снизилась.  


Без подписи спрашивает:

Здравствуйте! Сколько стоит подготовка и сдача бухгалтерской и налоговой отчетности? Как проходит оплата? Раз в квартал? ООО, ЕНВД.


Ответ эксперта:

Составление и отправка комплекта отчетности без ведения учета в квартал будет составлять для Вашего ООО: ЕНВД, РСВ-1, 4-ФСС-1 500руб. Оплата по безналу. Более подробно по тел.252-16-10.  


Корабельникова Ирина Алексеевна спрашивает:

Здравствуйте! 12.11 учредитель ООО внес на расчетный счет сумму 70 000 рублей. Можно ли на эту сумму уменьшить налогооблагаемую прибыль и принять к вычету НДС? Спасибо, заранее!


Ответ эксперта:

1. НДС можно принять к вычету только согласно принятый счета-фактуры и по оказанным для Вашей организации работ, услуг. А в данном случае это является доходом для организации, а не расходом. 2. Если учредитель внес как временную помощь то, не учитывайте при налогообложении в доходах данную сумму, если это безвозмездная помощь, то тут нужно учитывать размер доли в уставном капитале данного учредителя. Если доля более 50% то не будет являться доходом, если менее то учитываете как прочий доход при налогообложении.


Без подписи спрашивает:

Здравствуйте! Если ООО является агентом по продаже рекламных услуг, т.е. перепродает рекламные поверхности, налог по упрощенке платится на вычет суммы которая пришла и которая отправилась собственнику рекламных поверхностей? Это нужно как-то документально оформлять в налоговой? Что мы официальные агенты? Или просто считать налог с остатка и все? Спасибо!


Ответ эксперта:

Если у Вас УСН 6%, т.е. без учета расходов, то в договоре с Заказчиком услуг, Ваша компания должны выступать агентом либо посредником. Также в договоре нужно указать - каким образом агент получает свое вознаграждение. В противном случае налоговики заставят платить налог со всех доходов полученных. Более подробно по тел.252-16-10.  


Без подписи спрашивает:

Здравствуйте, Айгуль! Вопрос такой, в настоящий момент обязан ли директор ООО выплачивать себе заработную плату? Существует ли нормативный акт, который это регламентирует? Допустим, если не выплачивается зарплата директору при ненулевых оборотах – есть ли претензии у налоговых органов? Если, допустим, выплачивается минимальная зарплата, то в этом случае как – реагируют ли на это налоговые органы каким-то образом? Спасибо за ответ


Ответ эксперта:

Единственный вариант - когда можно (даже нужно) не начислять заработную плату директору - это когда он сам является единственным участником общества. За выплату зарплаты ниже МРОТ предусмотрена административная и уголовная ответственность. Поэтому независимо от нулевых оборотов, если директор выполняет свои обязанности, согласно трудового договора, ему должна начисляться заработная плата за фактически отработанное время, ни ниже МРОТ.


Киреева Анна спрашивает:

Здравствуйте! Если пришлось приобрести товар в ООО за наличные деньги, при этом ООО существует почти год, сдаются нулевые отчеты, части документов, подтверждающих покупку за наличные нет, как в этой ситуации лучше поступить?


Ответ эксперта:

Тут много нюансов, во-первых если вы купили у них товар с НДС и приняли к вычету, а поставщик Ваш сдает нулевые отчеты, то со стороны налоговой ждите требование о несоответствие данных, т.к. с 2015 года все ООО обязаны представлять в инспекцию книги покупок и продаж. Во вторых без подтверждающих документов ставить на расходы покупку товаров незаконно. Чтобы разобраться в данной ситуации необходимо знать Вашу систему налогообложения и порядок отражения данных затрат. Можете обратиться по тел.-252-16-10. Киреева Анна  


Без подписи спрашивает:

Здравствуйте, Айгуль! Мы хотим провести с одной организацией (ООО) бартер. Мы им товар (мебель), они нам аренду офиса на аналогичную сумму. Как это провести по бухгалтерии? Платим ли налог? Точно также все проводим, как если бы это была настоящая сделка или есть льготы? Если мы не проводим по балансу, то какие могут быть негативные последствия?


Ответ эксперта:

Если обе стороны работают на одной системе налогообложения, в принципе никаких проблем я тут не вижу. Ваша организация выписывает документы на мебель (с/ф, товарную накладную) они соответственно Вам документы на аренду. Затем делается акт взаимозачета на сумму зачета услуг. При этом если ООО на ОСНО то доходы определяются по методу начисления, поэтому в момент проведения взаимозачета никаких доходов и расходов не возникает. Если же ООО на УСН то момент проведения взаимозачета у Вашей фирмы возникает доход (путем погашения задолженности за поставленную мебель), и расход (путем погашения долга перед поставщиком за аренду офиса). Если не проводить взаимозачет, то будет расти дебиторская и кредиторская задолженность, что подразумевает создание резервов по сомнительным долгам. При УСН вы не сможете учесть в расходах затраты на аренду офиса, что приведет к увеличению налоговой базы.  


Без подписи спрашивает:

Пассивный доход со сдачи в аренду офисного помещения, сотрудников нет, расходов нет. Открываю ИП. Какую необходимо будет оформить систему уплаты налога и сколько будет стоить сдача отчетностей в Пенсионный и Налоговую?


Ответ эксперта:

Ведение ИП от 3 000руб. в квартал.


Эльвира спрашивает:

Как часто ИП может меня систему налогообложения? Есть ли четкие правила?


Ответ эксперта:

Для разных систем налогообложения свои правила. На УСН например можно встать на учет при открытии ИП и в течении месяца только. Переходить на УСН можно только по итогам 9 мес. со следующего года; на ЕНВД с даты начала работы по данной системе и до прекращения деятельности по ЕНВД.  


Без подписи спрашивает:

Здравствуйте, Айгуль! ИП, деятельность ведется всего на несколько клиентов – поставка, аренда, ремонт оборудования. Какую проще поставить себе систему налогообложения, сколько будет стоить?


Ответ эксперта:

Вы перечислили несколько видов деятельности, по каждому из них есть своя специфика учета и выбора системы налогообложения. Если у Вас есть значительная сумма расходов, то УСН-15%, если нет оплаченных и подтвержденных расходов – то УСН 6%. Для ремонта можно подобрать патент. Для более уточненной информации можете обратиться по тел.252-16-10, ул.Менделеева, д.134, 14 этаж.  


Марина спрашивает:

Здравствуйте, Айгуль! Помогите решить вопрос, пожалуйста. По своему незнанию, 7 месяцев назад открыла ИП, не сдавала отчеты, систему налогообложения не выбирала, деятельности не вела. Сейчас необходимо все закрыть, уплатить пени, сдать все. Сколько это будет стоить?


Ответ эксперта:

Сдача отчетности годовой, плюс подготовка документов для закрытия 10 000руб. Более подробно по тел: 252-16-10.  


Корытова О. спрашивает:

Здравствуйте! Насколько необходимо ИП вести налоговый учет при условии, что действуют «налоговые каникулы»? Сколько стоит минимальный пакет услуг?


Ответ эксперта:

Налоговые каникулы действуют на оплату налогов, а не на учет. Поэтому с целью правильного учета необходимо вести учет, хотя бы в упрощенной форме. ИП ведение в квартал 3 000руб.  


Без подписи спрашивает:

Правильно ли я понимаю, что ИП на УСНО 6% без работников может вычитать 100% взносов в ПФ?


Ответ эксперта:

Да, ИП может уменьшить сумму налога по УСН 6% на сумму уплаченных фиксированных платежей в полной сумме.  


Алексей спрашивает:

Здравствуйте! ИП работает на УСНО 6%. Меня интересует вопрос уменьшения налога. Имею ли я право уменьшить налог за счет отчислений на работников и за счет собственных платежей? Или только за счет платежей на работников? Проконсультируйте, пожалуйста.


Ответ эксперта:

Сумма налога по УСН можно уменьшить на сумму уплаченных (в пределах начисленных сумм) в том периоде, за который начислен единый налог или авансовый платеж. При этом страховые взносы уплаченные за сотрудников уменьшают, налог в размере не более чем на 50%, фиксированные платежи ИП за себя полностью.  


Батршин Денис Маратович спрашивает:

Ведение ООО и ИП, УСНО и ОСНО. Сколько стоит в месяц и есть ли скидки за то, что сразу две компании?


Ответ эксперта:

Сумма обслуживания зависит от количества операций и вида деятельности Ваших фирм. Примерная сумма обслуживания за 2 ООО будет составлять от 10 000руб. в месяц. Более подробно по тел:252-16-10 или по адресу: г.Уфа, ул.Менделеева, д.134, 14 этаж.  


Без подписи спрашивает:

Ранее занималась мелкооптовой торговлей стройматериалами. Есть ИП на УСНО (доходы минус расходы), теперь собираюсь заниматься куплей-продажей аксессуаров для мобильных телефонов. Подходит ли эта система налогообложения или нужно менять? На какую? Как происходить процесс смены режима налогообложения? Спасибо за информацию!


Ответ эксперта:

Если торговать будете в розницу, то можно заменить УСНО на ЕНВД, для этого нужно в течении 5 дней подать в налоговую заявление о постановке в качестве плательщика единого налога на вмененный доход. При переходе на ЕНВД с УСНО особых проблем нет и восстанавливать налоги никакие не надо.  


Без подписи спрашивает:

Здравствуйте, Айгуль! С нами расплатились квартирой (клиент –застройщик). Как в таком случае быть с налогообложением? У нас ООО УСНО 6%, есть еще ИП на УСНО 13%. Как лучше сделать/оформить? Спасибо!


Ответ эксперта:

Во первых в акте приема- передачи укажите стоимость квартиры, передаваемой за Ваши услуги. Сумма разницы между Вашими затратами и стоимостью квартиры будет составлять налогооблагаемую базу, с которой оплатите 6% налог. Для более подробной информации и уточнения данных (Ваша организация подрядчик? Какие услуги Вы им оказали?) можете обратиться по тел.252-16-10.  


Без подписи спрашивает:

Здравствуйте. Супруги, каждый ИП. Может ли в таком случае один ИП передавать другому товар без налогового обременения? Как на безвозмездной основе? Можете помочь в оформлении соответствующих документов?


Ответ эксперта:

Необходимо знать систему налогообложения ИП, т.к. безвозмездно переданное имущество увеличивает налогооблагаемую базу. Для оформления документов можете обратиться по адресу: ул.Менделеева, д.134, 14 этаж, тел.252-16-10.  


Елена спрашивает:

Здравствуйте, Айгуль! Я провожу уроки английского языка, как индивидуальные, так и частные. Открыла ИП. Могу ли я сдавать нулевую отчетность в налоговую и не проводить по счету все деньги, если все ученики просто оплачивают услуги и не просят чеки/квитанции? Но я все равно оформила ИП, т.к. иногда организациям необходимы документы. Т.е. какую мне выбрать систему налогообложения в таком случае? Сколько будет стоить ведение нулевой отчетности?


Ответ эксперта:

Нужно оформить патент, он для Вас будет самым оптимальным и при данной системе можно работать без ККМ. Ведение 1 000руб. в квартал. Более подробно по тел.252-16-10.  


Максим спрашивает:

Здравствуйте, Айгуль! Если ИП занимается реализацией ПВХ-окон, работает и с физлицами и с юрлицами. Система налогообложения – общая. Правда ли, что работа с физлицами по падает под ЕНВД? Мы проработали уже полгода на ОСНО. Что нам грозит? Штрафы? В каких размерах? Спасибо ща консультацию!


Ответ эксперта:

Если указывать в договорах с физ.лицами, что работы по установке включены в стоимость окон можно работать без ЕНВД. ЕНВД вообще является добровольным налогом.


Никитина А. спрашивает:

Здравствуйте! Свадебное агентство работает по форме ИП: сдача в аренду свадебных авто, продажа украшений на машину, свадебной атрибутики и т.д. Работаем на ЕНВД. Хотим заняться типографией – изготавливать эти приглашения, а также производством свадебных украшений. Нужно ли нам будет переходить на другую систему налогообложения? Если да, то на какую? Спасибо!


Ответ эксперта:

Да нужно подать заявление на УСН 6% и вести раздельный учет по обоим видам деятельности.


Елена (32 лет) спрашивает:

Здравствуйте, Айгуль! Посоветуйте, пожалуйста. Я ИП, работаю на УСНО 6%, как оказалось за три месяца работы, в основном клиенты работают с НДС. Стоит ли мне менять систему налогообложения? Если да, то на какую?


Ответ эксперта:

Если Ваши клиенты (Заказчики) требуют от Вас оказание услуг с НДС, то можно отказаться от УСН, но при этом вернуться обратно будет уже тяжелее, потому что при переходе с УСН на ОСНО существует ряд нюансов , касаемых восстановления и уплаты НДС. Поэтому прежде, чем идти на поводу у клиентов нужно произвести расчет налоговой нагрузки при выборе ОСНО, рассчитать сумму входящих Вам услуг с НДС. Для более точной информации можете связаться со мной по тел.252-16-10 или по адресу: г.Уфа, ул.Менделеева, д.134, 14 этаж.


Ирина спрашивает:

Здравствуйте, Айгуль! Открываю ИП. Могу ли я не открывать расчетный счет в банке, а оплату за свои услуги принимать на карту Сбербанка (оформлена на физлицо), выдавать клиентам приходники о получении средств? И на основании приходников оплачивать налоги.


Ответ эксперта:

Принимать денежные средства без ККМ можно только при определенных видах деятельности и системах налогообложения (ЕНВД, патент например). Р/с можно не открывать. Приходник не является бланком строгой отчетности.  


Валеев Вадим (43 года) спрашивает:

У Вас есть что-то типа экспресс-анализа правильно ли ИП уплачивает платежи в налоговую и пенсионку?


Ответ эксперта:

Да, Вам нужно подойти с квитанциями или платежными поручениями в наш офис по адресу: ул.Менделеева, д.134, или по тел.252-16-10.  


Мухутдинова Эльза спрашивает:

Здравствуйте, Айгуль! Сколько раз в год ИП должен платить по новым правилам налог УСНО? Можно ли оплатить раз в год? Работников нет.


Ответ эксперта:

Порядок уплаты авансовых платежей по УСН в 2016 году не поменялся, также оплачиваете каждый квартал, не позднее 25 числа каждого месяца следующего за отчетным.  


Евгения (41 год) спрашивает:

Здравствуйте, Айгуль! Я занимаюсь проведением обучающих тренингов, ранее стоимость за обучение взималась посредством партнеров, теперь собираюсь открыть ИП для того, чтобы самостоятельно принимать платежи от покупателей, приобретших абонементы на тренинги. Подскажите, какую лучше выбрать систему налогообложения, какие отчеты необходимо будет сдавать в налоговую, а также каким образом я могу принимать наличные денежные средства? Я так понимаю, кассовым аппаратом не придется пользоваться) Тогда, какой документ я смогу выдать


Ответ эксперта:

Вы можете приобрести патент на данный вид деятельности, стоимость в год будет составлять 21 000руб., при работе на патентной системе ККМ можно не пользоваться, по требованию Ваших клиентов можете выдавать им товарный чек, квитанцию, договор. Ведение учета на данной системе будет минимальным от 1 000руб.  


Гульназ спрашивает:

Необходимо перевести ИП с ЕНВД на УСНО. Сколько будет стоить оформление документов и ведение учета? Около 10-12 платежей в месяц, сотрудников нет.


Ответ эксперта:

Оформление документов 500руб., ведение от 1 000руб. в месяц. Более подробно по тел. 252-16-10.  


Яналиева Алена спрашивает:

Можете подробно объяснить, как проходит работа по удаленке бухучет? Как часто необходимо будет передавать документы закрывающие? Сколько стоит обслуживание в месяц? ИП на УСНО 6%. Спасибо!


Ответ эксперта:

Заключается договор на оказание бухгалтерских услуг, после чего вы передаете нам копии учредительных документов, доверенность, согласие на обработку персональных. Мы заводим отдельную базу в 1С на Ваше предприятие в зависимости от системы налогообложения. Документы если обороты небольшие можно передавать 1 раз в неделю. Стоимость услуг будет от 1 000руб. в месяц. Более подробнее по тел.252-16-10.  


Лилия спрашивает:

Здравствуйте! Если я открываю ИП для оказания оценочных услуг (свидетельство членства в СРО и РСА на руках), какую мне выгоднее будет выбрать систему налогообложения? Спасибо!


Ответ эксперта:

УСН (доходы-расходы) думаю, будет лучше всего. Более подробно по тел.252-16-10.  


Галямова Елена Александровна спрашивает:

Здравствуйте! Сколько берете за обслуживание ИП без работников на УСНО.


Ответ эксперта:

Расчет можете получить в нашем офисе по адресу: ул.Менделеева, д.134, 14 этаж, или по тел.252-16-10.  


Хабирова А.Р. спрашивает:

Сдает ли ИП ПКО и РКО, если налогообложение УСНО 6% (магазин по розничной продаже продуктов питания).


Ответ эксперта:

Вопрос некорректно поставлен, может выдает? При розничной торговле на УСН при получении наличных денежных средств от покупателей Вы обязаны выдавать кассовый чек или бланк строгой отчетности, а не ПКО. Уточните свой вопрос по тел.: 89196151478.  


Алексей спрашивает:

Здравствуйте, Айгуль! 23 ноября было открыто ИП по системе налогообложения УСНО. Опыта нет в ведение отчетов. Скажите, как, куда отправлять отчеты и если вы это берете на себя, то сколько я буду платить в месяц?


Ответ эксперта:

Во первых, Вы должны заплатить до 31.12.015г. фиксированные платежи за себя в ПФР. Расчет суммы и консультацию по отчетности можете получить в нашем офисе по адресу: ул.Менделеева, д.134, тел.252-16-10.  


Давлетшина Аида Римовна спрашивает:

В каком случае ИП выгоднее использовать ЕНВД, а в каком УСНО?


Ответ эксперта:

При минимальных базовых показателях ЕНВД выгодно, например, если это розничная торговля с площадью торгового зала 5кв.м. и т.д. УСНО нужно выбирать в зависимости от вида деятельности, если предполагаются большие расходы, то нужно выбирать доходы минус расходы. Более подробно можете уточнить по тел. 89196151478.  


Вавилова В.А. спрашивает:

Здравствуйте! Если ИП на упрощенке 6%, сотрудников нет, страховые взносы уплачены, нужно ли платить налог за 4-й квартал?


Ответ эксперта:

Налог по УСН 6% платится с полученных на р/с или в кассу предприятия доходов, за 4 квартал 2015г. налог нужно оплатить до 30.04.2016г. При этом сумму налога можно уменьшить на оплаченные фиксированные платежи в Пенсионный фонд, которые ИП оплатил за себя до 31.12.2015г. Более подробно по тел: 252-16-10.  


Алия спрашивает:

Здравствуйте, Айгуль! Сколько будет стоить ежемесячное обслуживание по сдаче отчетности ИП (УСНО), оплата пенсионных взносов, налогов?


Ответ эксперта:

Для ИП в квартал 3 000руб. минимальная сумма обслуживания. Более подробно по тел. 252-16-10.  


Сулейманова Айгуль Маратовна (31 год) спрашивает:

Здравствуйте, Айгуль! Собираюсь открыть ИП. Есть ли сейчас какие-то «налоговые каникулы» для новых компаний? Сколько стоит ведение отчетности по ИП? И если, допустим, в первое время не будет прихода на счет и нужно будет сдавать нулевые отчеты, то сколько это будет стоить?


Ответ эксперта:

Для впервые созданных индивидуальных предпринимателей на УСН и патентной системе налогообложения с 01 января 2016 года до 01 января 2021года устанавливается налоговая ставка 0%. Есть ограничение по видам деятельности, которыми будет заниматься ИП, перечень разрешенных видов указан в законе РБ от 28.04.2015г. №221-З. Ведение ИП будет зависит от выбранной Вами системы налогообложения и количества операций. Для ИП в квартал от 3 000руб. минимальная сумма обслуживания при наличии оборотов, при нулевой деятельности 1 000руб. в квартал. Более подробно по тел. 252-16-10.


Умаев Р. спрашивает:

Здравствуйте! ИП на ЕНВД. Занимаюсь строительно-отделочными работами. ИП ранее не было нужно, просто для того, чтобы печать поставить на договоре, чтобы клиенту показать. Сейчас получил два заказа для юрлиц. Стоит ли менять систему налогообложения? Сумма заказов в среднем по 200 000 рублей. Спасибо.


Ответ эксперта:

Во первых вид деятельности как строительно-отделочные работы не подпадает под установленный законодательством перечень разрешенных для осуществления деятельности на ЕНВД. Поэтому Вам в любом случае нужно сменить режим: 1. либо на УСН доходы - минус расходы (при этом согласуйте это со своим заказчиком, многие организации отказываются работать с ИП или ООО на УСН, т.к. нет НДС); 2. либо на общую систему, при данной системе нужно посмотреть все ли материалы необходимые для Ваших работ приобретаются с НДС, чтобы в дальнейшем уменьшать на сумму входящего НДС налог к уплате.

Подпишись на рассылку

Подписаться
Нажимая кнопку «Подписаться», Вы автоматически соглашаетесь с политикой конфиденциальности и правилами обработки информации нашим пораталом

Задизайнено у «Голодного Пони»

www.hungrypony.ru

Спрограммировано в «Экспресс лаб»

www.expresslab.ru
Подняться наверх